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2018年度真人赌钱游戏平台部门预算公 开

发表于: 2018-11-06 17:22 点击:

第一部分 真人赌钱游戏平台概述
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 真人赌钱游戏平台2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词说明
  附件:真人赌钱游戏平台2018 年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款预算支出情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、政府性基金支出情况表
  八、一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分
真人赌钱游戏平台概述

一、 真人赌钱游戏平台主要职能

按照“西医为主体,中医为特色,中西合璧,优势互补,和谐发展”的办学原则,培养高等专科学历医学人才,促进卫生事业发展。

二、部门预算单位构成
真人赌钱游戏平台部门预算仅包括机关本级预算

 

 

第二部分

真人赌钱游戏平台2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
真人赌钱游戏平台2018年收入总计20793.86万元,支出总计20793.86万元。
二、收入预算总体情况说明
真人赌钱游戏平台2018年财政收入预算20793.86万元,分别是:一般公共预算20633.86万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入160万元。

三、支出预算总体情况说明
真人赌钱游戏平台2018年财政支出预算20793.86万元,其中:基本支出12253.86万元,占58.93%;项目支出8540万元,占41.07%
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
真人赌钱游戏平台2018年一般公共预算收支预算16533.44万元。与2017年的17771.16相比,一般公共预算收支预算减少了1237.72万元,减少6.96%,主要原因:国有资产收益减少。

五、政府性基金预算支出情况说明
真人赌钱游戏平台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、三公经费支出预算情况说明
真人赌钱游戏平台2018年,三公经费190万元,其中公务接待费50万元,公务用车运行及购置费100万元,因公出国经费40万元。比上年减少21.81%,原因是:压缩公务接待费,减少公务用车运行费及车辆购置费。
七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为1917.86万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出200万元,分别是:设备和图书采购。

(三)国有资产占用情况

2017 年期末,网络真人赌钱游戏平台共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,2018年共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆。2017年年末单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 8台(套)。2018年单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备 8台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。
(五)预算绩效目标情况

2017年,我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及金额8100万元。2018年,我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价,涉及金额7260万元。

第三部分

名词说明

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:真人赌钱游戏平台2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

预算01

一、2018年部门收支预算总表

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

单位:万元

金额

2018年预算

总计

一般公共预算支出

政府性基金

专户管理的教育收费

本级财力补助下级支出

部门财政性资金结转

提前下达转移支付

小计

其中:财政拨款

一、财政拨款

16,373.44

一、基本支出

12,253.86

9,273.44

9,273.44

 

2,980.42

 

 

 

二、行政事业性收费

1、行政人员经费

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

 

三、专项收入

 

2、事业人员经费

9,836.00

8,485.58

8,485.58

 

1,350.42

 

 

 

四、其他收入

 

3、公用经费

1,917.86

287.86

287.86

 

1,630.00

 

 

 

五、国有资产资源有偿使用收入

160.00

二、项目支出

8,540.00

7,260.00

7,100.00

 

1,280.00

 

 

 

六、政府住房基金收入

 

(一)一般性项目

8,540.00

7,260.00

7,100.00

 

1,280.00

 

 

 

七、政府性基金

 

(二)专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

八、专户管理的教育收费

4,260.42

1、政策性配套支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门财政性资金结转

 

2、事业发展专项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、本级财力补助下级资金

 

3、其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、提前下达转移支付资金

 

4、偿债支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

20,793.86

本年支出合计

20,793.86

16,533.44

16,373.44

 

4,260.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02

2018年部门收入预算总表

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

单位:万元

备注

金额

一、财政拨款

16,373.44

 

二、行政事业性收费

 

三、专项收入

 

 

四、其他收入

 

 

五、国有资产资源有偿使用收入

160.00

 

六、政府住房基金收入

 

 

七、政府性基金

 

 

八、专户管理的教育收费

4,260.42

 

九、部门财政性资金结转

 

 

十、本级财力补助下级资金

 

 

十一、提前下达转移支付资金

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

20,793.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03

2018年部门支出总体情况表

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

行政人员经费

事业人员经费

公用经费

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

20,793.86

12,253.86

500.00

9,836.00

1,917.86

8,540.00

8,540.00

 

 

 

 

真人赌钱游戏平台

20,793.86

12,253.86

500.00

9,836.00

1,917.86

8,540.00

8,540.00

 

205

03

05

高等职业教育

20,643.86

12,253.86

500.00

9,836.00

1,917.86

8,390.00

8,390.00

 

205

08

03

培训支出

150.00

 

 

 

 

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

预算04

2018年财政拨款预算收支情况表

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

单位:万元

金额

财政拨款

一、财政拨款

16,373.44

一、基本支出

9,273.44

 

1、行政人员经费

500.00

 

 

2、事业人员经费

8,485.58

 

 

3、公用支出

287.86

 

 

二、项目支出

7,100.00

 

 

1、一般性项目支出

7,100.00

 

 

2、专项支出

 

 

 

2.1、政策性配套支出

 

 

 

2.2、事业发展专项支出

 

 

 

2.3、其他资本性支出

 

 

 

2.4、偿债支出

 

 

 

2.5、其他

 

 

 

 

 

本年收入合计

16,373.44

本年支出合计

16,373.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算05

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

行政人员经费

事业人员经费

公用经费

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

16,533.44

9,273.44

500.00

8,485.58

287.86

7,260.00

7,260.00

 

 

 

 

真人赌钱游戏平台

16,533.44

9,273.44

500.00

8,485.58

287.86

7,260.00

7,260.00

 

205

03

05

高等职业教育

16,533.44

9,273.44

500.00

8,485.58

287.86

7,260.00

7,260.00

 

 

 

 

 

 

预算06

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称:真人赌钱游戏平台

单位:万元

部门预算经济分类

单位

总计

2018

 

 

 

科目名称

(项目名称)

一般公共预算

政府性基金

专户管理的教育收费

小计

其中:财政拨款

**

**

**

**

1

2

3

9

10

合计

 

 

 

12,253.86

9,273.44

9,273.44

 

2,980.42

 

 

 

真人赌钱游戏平台

12,253.86

9,273.44

9,273.44

 

2,980.42

301

01

基本工资

在职人员经费(事业)

3,647.31

3,647.31

3,647.31

 

 

301

02

津贴补贴

文明奖(事业)

677.52

 

 

 

677.52

301

02

津贴补贴

在职人员经费(事业)

98.30

98.30

98.30

 

 

301

03

奖金

预拨2017年度离退休健康休养费(年度)

100.00

100.00

100.00

 

 

301

03

奖金

预拨2017年度目标考核奖(年度)

400.00

400.00

400.00

 

 

301

03

奖金

2016年度目标考核奖(事业)

402.58

402.58

402.58

 

 

301

03

奖金

奖励性绩效工资

304.45

304.45

304.45

 

 

301

07

绩效工资

奖励性绩效工资

500.22

500.22

500.22

 

 

301

07

绩效工资

在职人员经费(事业)

1,167.19

1,167.19

1,167.19

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

养老保险(事业)

1,044.00

1,044.00

1,044.00

 

 

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

医疗保险(事业)

324.78

324.78

324.78

 

 

301

12

其他社会保障性缴费

失业保险(事业)

108.26

 

 

 

108.26

301

12

其他社会保障性缴费

工伤保险(事业)

27.07

27.07

27.07

 

 

301

12

其他社会保障性缴费

女工生育保险(事业)

27.07

27.07

27.07

 

 

301

13

住房公积金

住房公积金(事业)

649.56

649.56

649.56

 

 

302

01

办公费

在职人员公用经费

100.00

 

 

 

100.00

302

05

水费

在职人员公用经费

420.00

 

 

 

420.00

302

06

电费

在职人员公用经费

230.00

 

 

 

230.00

302

09

物业管理费

在职人员公用经费

680.00

 

 

 

680.00

302

13

维修()

在职人员公用经费

200.00

 

 

 

200.00

302

28

工会经费

工会经费(事业)

108.26

108.26

108.26

 

 

302

29

福利费

福利费(事业)

135.33

135.33

135.33

 

 

302

99

其他商品和服务支出

在职及离退休人员物业补贴

275.04

275.04

275.04

 

 

302

99

其他商品和服务支出

离退休人员公用经费

12.82

12.82

12.82

 

 

303

01

离休费

离休人员精神文明奖(事业)

5.04

 

 

 

5.04

303

01

离休费

离休费(事业)

47.55

47.55

47.55

 

 

303

01

离休费

离休人员加发年生活补助(事业)

1.91

1.91

1.91

 

 

303

02

退休费

退休人员精神文明奖(事业)

219.60

 

 

 

219.60

303

08

助学金

预留增资补贴及社保缴费

340.00

 

 

 

340.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算07

七、2018年政府性基金支出情况表

部门名称:真人赌钱游戏平台

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

小计

行政人员经费

事业人员经费

公用经费

小计

一般性项目

专项资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据、为空表

 

预算09

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位:万元

2018年“三公”经费预算数

共计

190.00

1、因公出国(境)费用

40.00

2、公务接待费

50.00

3、公务用车费

100.00

其中:(1)公务用车运行维护费

100.00

2)公务用车购置

 

 

 

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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